DEVİR DESTEK HATTI

0216 375 03 68

MAİL ADRESİMİZ:

info@alpbilge.com.tr

Çalışma Saatlerimiz

Hafta İçi : 08:30 - 18:30

Logo Devir

Logo Devir İşlemleri; Yıl Sonu Devri, Muhasebe Devri, Go3 Devir, Tiger Devir, Start, Lks2, Go Plus, Tiger Plus Devir İşlemi, Stok, Bakiye Devri, Devir Ücreti, Parametleri gibi birçok içerik

Etiketler:

Logo Go Devir İşlemi Nasıl Yapılır

Logo Go, Go Plus, Go 3 Devir İşlemleri Nasıl Yapılır ?, Logo Devir, Devir Parametreleri, Kasa, Banka, Çek Devirleri, Muhasebe Devri, Faturalar, Yeni Dönem Açma, Firma Devri, Devir Öncesi Kontroller, Muhasebe Devri, Logodevir.exe, Cari Hesap Açılış / Kapanış işlemleri, Logo Mali Dönem Bağımsız Devir

logo go devir işlemleri

Logo Go ve Tiger Devir İşlemi Nasıl Yapılır

Logo Yıl sonu devri ve dönem sonu devir işlemleri yıl – dönem bazından hesaplarınızı görmek için büyük önem taşımaktadır. Devir işlemlerine başlamadan önce gerekli sürüme geçiş yapmanız ve yedeklemelerinizi sorunsuz yapmanız gerekmektedir.

Alpbilge Yazılım Bilgisayar Danışmanlık olarak Logo devir işlemlerinizi sorunsuz bir şekilde yapmaktayız. Herhangi bir problem ve veri kaybı yaşamadan devir yapmak isterseniz bizden randevu almayı unutmayınız:

Telefon: 444 4 319 – E-mail: info@alpbilge.com.tr

Logo Programları Yıl Sonu / Dönem Sonu Kapanış İşlemleri

Logo Alınteri, Logo Lks, Logo Start 3, Logo Go, Logo Go Plus, Logo Go3, Logo Go Wings, Logo Tiger, Logo Tiger 3, Logo Tiger Plus, Logo Tiger Enterprise, Logo Tiger 3 Enterprise, Logo Tiger Wings, Logo Tiger Wings Enterprise gibi tüm logo programlarınızın dönem sonu kapanışlarını yaparak yeni dönem açılış işlemlerini uzman logo danışmanlarımız ile gerçekleştirmekteyiz.

Logo Devir Yaptırmak İster misiniz ?

Devir işlemlerinizi yaptırmak isterseniz bize: 444 43 19 numaradan yada info@alpbilge.com.tr mail adresinden ulaşabilirsiniz.

logo go3 devir, logo tiger devir
Logo Kurumsal Bayi

Mali Dönem Bağımlı Çalışmada Devir İşlemleri Dikkat edilmesi gereken noktalar

Devir Seçenekleri

  • Dönem Devri:
  • Firma Devri: 
  • Kontroller(Kopyalama Sonrası)
  • Devir Öncesi Kontroller
  • Devir Parametreleri

Devir Parametrelerinin Detaylı İncelemesi

  • Malzeme Devir İşlemleri
  • Sipariş Devir İşlemleri
  • Stok fişleri ve İrsaliyeler 
  • Maliyet yöntemlerine göre konsinye çıkışların devir fişlerine etkisi 
  • Üretim Devri 
  • Talep Fişleri Devri 
  • Üretim Planlama Öneri Fişleri Devri
  • Faturalar 
  • Çek / Senet Devri
  • Banka Devri
  • Kasa Devri
  • Muhasebe Devri
  • Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım
  • Logo Connect Firma / Dönem Devir İşlemleri

Mali Dönem Bağımsız Çalışmada Devir İşlemleri

  • Mali Dönemden Bağımsız Çalışmaya Geçiş
  • Devir İşlemleri
  • Muhasebe Devri

Devir Parametreleri, Kasa, Banka, Çek Devirleri, Muhasebe Devri, Faturalar, Yeni Dönem Açma, Firma Devri, Devir Öncesi Kontroller, Muhasebe Devri, Logodevir.exe, Cari Hesap Açılış / Kapanış işlemleri, Logo Devir, Logo Go3 Devir, Logo Go plus devir, Logo Tiger plus devir, mali dönem bağımsız devir, firma kopyalama

MUHASEBE DEVRİ

Muhasebe devri, “Hareketler üzerinden” ve “Toplamlar üzerinden” olmak üzere iki farklı seçimle yapılabilmektedir.

 

 

Hareketler üzerinden

İşyeri, İşlem döviz türü, Masraf merkezi ve Proje kodu bilgilerine göre hesap hareketleri
dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir. Açılış fişi satırında aynı zamanda Masraf merkezi ve Proje kodu dağılımı gösterilir

 

Devir sonrası Muhasebe hesap kartındaki sayısal alanlar ve bağlı pencereler şöyledir:
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi , Birim : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye : Borç – Alacak

Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili hesabın devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili hesabın devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Devir sonrası Masraf merkezi kartındaki alanlar şöyledir :
Borç , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi borç ise bu alanda görüntülenir.

Alacak , Yerel Para birimi ,Raporlama dövizi : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi alacak ise bu alanda görüntülenir.

Bakiye : Borç – Alacak

Hesap Özeti : Muhasebe açılış fişinde ilgili masraf merkezinin devreden bakiyesi bu pencerede açılış bölümünde görüntülenir.

Dövizli toplamlar : Muhasebe açılış fişlerinde ilgili masraf merkezinin devreden işlem dövizi tutarları ve bunların yerel para birimi karşılıkları bu pencerede görüntülenir.

Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilmez. Devir
işlemi yapılmadan önce bakiye tutarı şu iki kritere göre parçalanır.

İşlem dövizi türüne göre ; Hesap bakiyeleri masraf merkezlerine göre parçalandıktan sonra, işlem dövizi türlerine ve bunların yerel para birimi karşılıklarına göre de parçalanır.

İşyeri bilgisine göre ; İşlem dövizi türlerine göre parçalanan bakiyeler işlemlerin kaydedildiği işyeri numaralarına göre de parçalanır.

Masraf merkezi girilen satırlar Masraf merkezlerine göre aktarım yapılmaz. Her hesaba ait
bakiye İşyeri ve İşlem dövizi türlerine göre parçalandıktan sonra Hesap dağıtım detaylarında aktarılır.

 

Sonuçta her işyerine ait muhasebe hesap bakiyeleri işyeri numaraları farklı olan ayrı açılış
fişleri oluşturur. Bunun yanısıra muhasebe hesabının masraf merkezi ve işlem dövizi bilgilerine göre de ayrı açılış satırları oluşturulur. Bu satırlarda masraf merkezi, işlem döviz türü,döviz tutarı ve bunun yerel ve raporlama para biriminden karşılıkları yer alır. ( İşlemde kullanılan kur bilgisi işlem dövizi bakiyesi / yerel para birimi olarak bulunur.)

 

Masraf merkezi hareketlerine benzer şekilde Proje Kodu bilgileri dikkate alınır.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Toplamlar Üzerinden

 

İşyerlerine göre hesap toplamları dikkate alınarak, yıl sonu bakiyesi Açılış fişine getirilir .
Masraf merkezi, proje, işlem dövizi bilgileri dikkate alınmadan yerel para birimi üzerinden hesap bakiyeleri devredilir.
Bir muhasebe hesabının toplam bakiyesi tek bir işlem satırı olarak devredilir.
Muhasebe kur farkı fişleri açılış fişinde bakiye olarak listelenmektedir.

Yeni Dönemde Diğer Kartlara Ulaşım

İndirim, masraf ve promosyon kartları aynen aktarılır.
Hizmet kartları aynen aktarılır. Faturalar aktarılmadığı için hizmet kartları hareket görmemiş durumunda gözükürler.
Stok ve hizmet alış/satış fiyatları aynen aktarılır. Başlangıç ve Bitiş tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.
Dağıtım Araçları ve Satıcılar aynen aktarılır
Alternatif stok bilgileri aynen aktarılır.
Ödeme planları aynen aktarılır. Yeni ödeme planı oluşmaz.
Kampanya kartları aynen aktarılır. Geçerlilik tarihleri kontrol edilmeli ve yeni döneme göre revize edilmelidir.
NOT : Aslında bu bilgiler aktarılmıyor. Sadece dönem işlemleri farklı kataloglarda durdukları için yeni döneme açılış aktarılıyor. Yoksa tüm kart yapıları ve tanımlarını dönemler ortak olarak kullanıyor.